N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
|
1163 |
24/07/2017 |
Rendicontazione progetto Un Rifugio a Barletta per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 19 giugno 2017 per i posti ordinari e posti aggiuntivi |
Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo C.F. 91012630710 |
SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 50.915,00
importo omnicomprensivo |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1956/2016, N. 116/2017, N. 285/2017, N. 415/2017 E N. 742/2017 |
Fondo nazionale per le politiche e i servizi per dell’asilo (FNPSA) – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione -Gestione di n. 15 posti ordinari e 6 aggiuntivi di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale- Avviso Esplorativo - proroga sino a giugno 2017 |
|
|
1162 |
24/07/2017 |
Fornitura di abbonamenti per il trasporto urbano a costo agevolato per anziani e invalidi del lavoro mese di giugno 2017 |
ditta Scoppio Paolo & figlio Autolinee srl |
SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 4.107,18
importo omnicomprensivo fatture nn. 156/02/2017 - 157/02/2017 E 158/02/2017. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1741/2016 E N. 586/2017 |
affidamento diretto |
|
|
1161 |
24/07/2017 |
INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI PRESSO RSSA VILLA DRAGONETTI DI TRANI periodo DA GENNAIO A GIUGNO 2017 |
RSSA VILLA DRAGONETTI GESTITA DALLA CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE DEL SACRO CUORE DI TRANI C.F. 03308340151 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 29.473,64
I.V.A. ESENTE ART. 10, P. 21, DEL D.P.R. 26/10/1972 N.633 fattura n. 18/PA |
determinazioni dirigenziali nn. 1792/2016 e 1930/2016 |
|
|
|
1160 |
24/07/2017 |
RETTE DI RICOVERO ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI PRESSO CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI ANDRIA |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI ANDRIA gestita dalla Congregazione femminile delle Serve dei Poveri C.F. 03905750828 |
Settore Servizi Sociali e Sanitari dott.ssa SANTA SCOMMEGNA |
€ 1.186,64
importo esente da IVA - fattura n. 333/17/PA per il 2° trim. 2017 |
determinazione dirigenziale n. 1791/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1159 |
24/07/2017 |
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI C/O RSSA B.V. Maria Salus Infirmorum DI CORATO MESE DI GIUGNO 2017 DI N. 5 ANZIANI - |
R.S.S.A. B.V. MARIA SALUS INFIRMORUM GESTITA DALL'OASI DI NAZARETH DI CORATO C.F. 003200930720 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 6.758,50
FATTURA N. 41/06 - 42/06 - 43/06 - 44/06 E 45/06 IVA ESENTE art. 10 del DPR N. 633/72 |
determinazioni dirigenziali nn. 426/2017 - 313/2017 - 653/2017 - 652/2017 - 664/2017 |
|
|
|
1158 |
24/07/2017 |
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI C/O CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI CORATO integrazione MESE DI giugno 2017 PER N. 6 ANZIANI - |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PER N. 6 ANZIANI GESTITA DALL'OASI DI NAZARETH DI CORATO |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 5.890,70
FATTURA N. 25/07 IVA ESENTE art. 10 del DPR N. 633/72 |
determinazione dirigenziale n. 1939/2016 |
|
|
|
1157 |
24/07/2017 |
conto vendita marzo adda |
casa editrice adda |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 192,00
esente iva |
determina n. 1641 del 2.12.2016 |
affidamento diretto |
|
|
1156 |
24/07/2017 |
conto vendita aprile adda |
casa editrice adda |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 384,00
esente iva |
determina n. 1641 del 2.12.2016 |
affidamento diretto
|
|
|
1155 |
24/07/2017 |
conto vendita maggio |
casa editrice adda |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 384,00
esente iva |
determina n. 1641 del 2.12.2016 |
affidamento diretto
|
|
|
1154 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
aufidus |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 144,00
esente iva |
725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1153 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
aufidus |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 198,00
esente iva |
725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1152 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
archeoclub |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 198,00
esente iva |
725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1151 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
dida |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 198,00
esente iva |
725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1150 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
dida |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 150,00
esente iva |
725/20'17 |
affidamento diretto
|
|
|
1149 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
dida |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 96,00
esente iva |
1725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1148 |
24/07/2017 |
servizio di sala |
Aufidus |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 96,00
esente iva |
determina n. 1725/2017 |
affidamento diretto
|
|
|
1147 |
24/07/2017 |
Conto vendita giugno adda |
casa editrice adda |
Settore beni e Servizi culturali Dott. ssa Scommegna |
€ 384,00
esente iva |
determina n. 1641 del 2.12.2016 |
affidamento diretto |
|
|
1146 |
24/07/2017 |
MANUTENZIONE WIFI CENTRO STORICO |
TIA NETWORKS SRL |
ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 2.421,70
|
D.D. 1304 DEL 06/10/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO IL ME.P.SA |
|
|
1145 |
24/07/2017 |
SPORTELLO INFORMAGIOVANI |
INFORMA SCARL |
ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 6.786,25
|
D.D. 2025 DEL 31/12/2016 |
GARA D'APPALTO
|
|
|
1144 |
21/07/2017 |
Corrispettivo conferimento servizio rifiuti biodegradabili in impianto di compostaggio |
Ecodaunia srl cod fiscale 01853250718 |
Settore Ambiente e servizi Pubblici Dirigente Settore Ambiente e Servizi Pubblici arch. Donato Lamacchia |
€ 61.779,20
i.v.a. inclusa |
determinazionwe dirigenziale n. 1005 del 11/07/2017 |
affidamento diretto |
|
|
1143 |
21/07/2017 |
Ft. n. 02 del 14.06.2017 per "VERIFICHE TECNICHE E STRUTTURALI E INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO" |
SGM INGEGNERIA SRL |
SETTORE LL.PP.- MANUTENZIONE E PATRIMONIO ARCH. LAMACCHIA |
€ 14.838,76
FATTURA A SALDO - IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA E CASSA PREVIDENZIALE |
Determinazioni dirigenziali n. 1970 del 31/12/2016 e n. 86 del 25/01/2017 |
Ordinanza sindacale prot. n. 55739 del 05.09.2016. Affidamento con determina dirigenziale n. 1970/2016 |
|
|
1142 |
21/07/2017 |
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI MESE DI GIUGNO 2017 |
DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE Srl DI FOLIGNO COD. FISC: 00527500540 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 606,10
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1110 del 29.08.2016 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 |
|
|
1141 |
21/07/2017 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE TERZA EQUIPE MESE DI GIUGNO 2017 |
ATI COOP. SOCIALI SHALOM / SENISE HOSPES P. IVA : 04777980725 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 31.230,45
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1108 del 26.08.2016 |
Art. 57 comma 5, lettera b del D. Lgs. 163/06 e ss.mm..ii.
|
|
|
1140 |
21/07/2017 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE SECONDA EQUIPE MESE DI GIUGNO 2017 |
ATI COOP. SOCIALI SHALOM / SENISE HOSPES P. IVA : 04777980725 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 14.197,27
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1108 del 26.08.2016 |
Art. 57 comma 5, lettera b del D. Lgs. 163/06 e ss.mm..ii.
|
|
|
1139 |
21/07/2017 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE PRIMA EQUIPE MESE DI GIUGNO 2017 |
ATI COOP. SOCIALI SHALOM / SENISE HOSPES P. IVA : 04777980725 |
Settore Servizi Sociali Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 63.963,28
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1108 del 26.08.2016 |
Art. 57 comma 5, lettera b del D. Lgs. 163/06 e ss.mm..ii.
|
|